[Logo] Форум ПАРУС
6 НДФЛ  XML
Индекс форума » 8.хх Зарплата и Кадры
Автор Сообщение
SHISHKANOV.D
Новичок

Зарегистрирован: 07.11.2012 19:41:49
Сообщений: 40
От: Дмитрий Шишканов
Оффлайн

Подскажите, плз, где находится инструкция «П8_Расчет НДФЛ.docx»
TORNADO
Новичок

Зарегистрирован: 09.04.2014 11:36:04
Сообщений: 60
Оффлайн

SHISHKANOV.D wrote:Подскажите, плз, где находится инструкция «П8_Расчет НДФЛ.docx»


На фтп в папке с инструкциями. master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Настройка словарей/П8_Расчет НДФЛ.docx
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

Для тех, у кого нет доступа к ФТП

http://my-files.ru/oo9nfk

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 01.04.2016 14:01:44

[ICQ]
ESINA
Пользователь

Зарегистрирован: 08.11.2017 17:53:51
Сообщений: 266
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:Для тех, у кого нет доступа к ФТП

Не надо этот док смотреть. Берите инструкцию.
SAMOROKOVSKIY
Пользователь

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:16:34
Сообщений: 635
Оффлайн

Я никак не пойму, отчет можно одновременно получить и по головной организации и по обособленным?
У меня все время выводит код 220, как и по головной так и по обособленным.

С другой стороны не совсем ясно, как можно отделить головную организацию от обособленной. Может какие-то настройки для этого существуют?
ION
Пользователь

Зарегистрирован: 22.11.2012 14:45:23
Сообщений: 205
Оффлайн

Скажите почему он ставит Период представления (код) 51? должен ставить 21. Указываем первый квартал с 01.01.2016 по 31.03.2016

У всех с кодом периода все хорошо?

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 07.04.2016 08:26:19

FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 277
Оффлайн

В строку 25 отчета (Дивиденды) садятся начисления с Налоговой базой "Учет по налоговой ставке 30%",
с текущего года мы поменяли Налоговую базу для дивидендов на "Учет по налоговой ставке 13%" и
теперь дивиденды не отображаются в 25 строке.

То же самое со строкой 45 - налог с дивидендов.

Что делать?
FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 277
Оффлайн

Кто что собирается делать с отпусками и больничными оформленными по старому? Без допрасчетов?
SAMOROKOVSKIY
Пользователь

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:16:34
Сообщений: 635
Оффлайн

Дай думаю выведу по одному обособленному подразделению. Но не тут-то было. Если указываю ОКТМО - не выводится вообще ничего, при том что ОКТМО указано в группе полей "Обособленное подразделение" для подразделения, если указываю получателя - код ИФНС выводится только головная организация, несмотря на то, что этот код ИФНС у другого подразделения задан. И что странно - в этом случае как-то определяет, что организация головная и ставит код по месту нахождению 212
SAMOROKOVSKIY
Пользователь

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:16:34
Сообщений: 635
Оффлайн

Некоторые вещи стали вроде понятными... Но осталась одна проблема - компенсации за неиспользованный отпуск.
Если у нее код 2000, то как она будет отличаться от оплаты труда, с которой к у нее разные даты фактического получения дохода (в случае, если человек не уволился, а взял часть отпуска в виде компенсации)?
Если у нее код 2012, то как она будет отличаться от отпусков с которыми у нее разные сроки перечисления налогов?
Если у нее код 4800, то зачем она выделена в отбельную группу в рекомендациях по формированию отчета?

И еще один глобальный вопрос - с учетом последней версии отчета необходимость в заведении расчетов для каждой группы выплат, относящихся к одному коду дохода, отпала или все таки остается актуальной?
Вроде сейчас справочник групп налоговой отчетности позволяет из одной ведомости вытащить все сумму по кодам доходов. Или я не так что-то понял
FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 277
Оффлайн

Вам везет, что вы начали понимать что то.

Мы вот сейчас голову ломаем как рассчитать уволенных.

На момент увольнения мы должны рассчитать все известные выплаты.
В каком расчете это делать и как это будет выглядеть?

В предварительном расчете начислить Оклад, Комп отпуска и НДФЛ с удержаниями,
а затем, когда будет закрываться зарплата по предприятию,
рассчитать оставшиеся премии, перерассчитать Комп отпуска и снова удержания с НДФЛ и плюс страховые взносы?

Это же каша настоящая!
SAMOROKOVSKIY
Пользователь

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:16:34
Сообщений: 635
Оффлайн

Не совсем понятен призыв аналитиков в инструкции не пользоваться межрасчетными ведомостями. Правильно говорят в 7-ной теме: "Спуститесь с небес на землю". Без межрасчетных ведомостей работать невозможно, ни в хозрасчете, ни в бюджете.
GARRIKRI
Новичок

Зарегистрирован: 21.01.2013 10:15:01
Сообщений: 38
Оффлайн

На сколько я понял исходная дата выплаты берется от даты ведомости (понятно что пототом она обрабатывается в зависимости от кода ).
проблема в том что ведомости делают весь расчетный период (покрайней мере до этого ни кто не думал ставить дату ведомости = предпологаемой дате выплаты).
т.е. сейчас чтобы более менее сформировать 6 НДФЛ за 1 кв нужно исправить даты ведомостей, но период уже закрыт перечисления сформированы, сформированы и реестры перечислений где и стоит дата выплаты.
Но в формировании налоговой карточки такой вариант Взятие исходной даты выплаты из Реестров перечислений не предусмотрен.
Если добавить такой вариант в формирование НК , то можно снять кучу проблем также и тем организациям которые вели только раздел перечислений, из него достаточно просто сформировать реестры (подняв их по документам и поставить или исправить при необходимости дату фактического перечисления дохода - дату реестра на перечисление.
[Email]
CORN
Новичок

Зарегистрирован: 25.03.2013 12:25:02
Сообщений: 15
Оффлайн

Достаточно по ведомостям запустить "Добавление ПП на перечисление в бюджет списком" (отметив все ведомости с одной датой платежа), указав
Налоговую базу - Учет по налоговой ставке 13%
Установить чеккер "Перечисление дохода" (код дохода НЕ указываем)
Номер платежного документа (если нужно только для 6-НДФЛ, то достаточно произвольного по всем ведомостям уникального в пределах одного месяца)
Дата регистрации - фактическая дата получения дохода.

В этом случае, после формирования налоговых карточек, дата фактического получения дохода будет учитываться именно от ПП, а не от даты ведомости.
KNS
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 07.11.2012 20:14:47
Сообщений: 336
От:
Оффлайн

В обновлении
Параметр "NNALOGIS" хранимой процедуры "P_CLNPERSONS_6NDFL_2016" параметра "NNALOGIS" пользовательского отчёта "SL2060" не определён.
[Email] [WWW] [ICQ]
FNN
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 21:25:27
Сообщений: 277
Оффлайн

Просто для информации:

Ситуация: сотрудник был уволен в сентябре 2015 г. В декабре 2015 г ему была начислена премия по итогам года. В январе 2016 г ему была перечислена эта премия. В налоговую карточку за декабрь 2015 г все сведения по уплате налогов сели как положено, но при печати 6-НДФЛ, сведения по налогам со сроком перечисления "январь 2016 г" этого сотрудника, не отображаются.
Другими словами, сотрудники уволенные в прошлом году, но имеющие сроки перечисления налога в текущем году, не попадают в отчет 6-НДФЛ.
ION
Пользователь

Зарегистрирован: 22.11.2012 14:45:23
Сообщений: 205
Оффлайн

есть такой архив в инструкции ГруппыКодовННО.zip, что с ним нужно делать?

и куда делась инструкция Расчет 6-НДФЛ?

после обновления не грузится в контур.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 15.04.2016 12:51:16

CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

ION в данном архиве содержатся заполненые словари "Группы кодов ННО", которые вы можете загрузить в свою базу через стандартный импорт.
Инструкция лежит в ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Настройка словарей/ П8-РасчетНДФЛ
[ICQ]
ION
Пользователь

Зарегистрирован: 22.11.2012 14:45:23
Сообщений: 205
Оффлайн

Спасибо
ESINA
Пользователь

Зарегистрирован: 08.11.2017 17:53:51
Сообщений: 266
Оффлайн

Парус-Бюджет 8. Расчет заработной платы. Замена ранее выпущенного обновления
15.04.16 0:00
Доработки к редакции ПП "Парус-Бюджет 8" от 22.03.2016г.
Дополнительно к ранее реализованному функционалу реализована возможность формирвоания 6-НДФЛ по отмеченным сотрудникам (базовый список по Работодателю фильтруется отмеченными записями).
Если ранее устанавливалось обновление по П8-25821, то следует использовать обновление:
Ссылка:
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Парус_8_5_6_1_2016_03_22/П8-26144_6-НДФЛ_по_отмеченным_сотрудникам/
Если первично требуется обновить редакцию от 22/03/2016, то следует установить актуальное обновление по П8-25821.
Ссылка:
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Парус_8_5_6_1_2016_03_22/Обновления/П8-25821_6НДФЛ/
Параметры отчета, правила формирования показателей отчета, и предварительные настройки для некоторых учетных ситуаций описаны в инструкции: «П8_Расчет НДФЛ.docx».
По вопросам функционирования ПП просьба регистрировать обращения в "Журнале событий".
MEGACHEL
Новичок

Зарегистрирован: 13.11.2012 14:07:52
Сообщений: 6
Оффлайн

Добрый день.
Для сверхнормативных командировочных , согласно подпункта 6.п.1 ст. 223 НК РФ, датой фактического получения дохода является последний день месяца, в котором утвержден авансовый отче по командировке.
Согласно кодам доходов эта выплата отражается на коде 4800 ( прочие доходы) . В связи с тем, что по этой выплате , в отличие др. выплат, относящихся к этому коду, фактическая дата получения( стр. 100) не совпадает с датой факт. удержания ( стр.110) она в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 должна выделяться отдельными строчками( блоками). Это подтвердили по тел. и в нашей ИФНС. Сейчас, при формировании отчета 6-НДФЛ, в Парусе, сверхнормативные командировочные по стр. 100 отображаются не верно - не последней датой месяца, а фактической датой перечисления дохода.
KNS
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 07.11.2012 20:14:47
Сообщений: 336
От:
Оффлайн

Решил чтобы не открывать ведомости за 3 месяца, проапгрейдить записи авансов по отпускам с помошью процедурки,


Из прошлых начислений обработал одну запись аванса по отпуску. В SLPAYSPRM вроде появились верно записи, в налоговой карточке тоже верно отразились, но в просмотре начисления сумм и кодов не видно и когда формирую 6-НДФЛ сваливается на ошибку.
Где то еще надо что то поправить, чтобы оно без открытия ведомости нормально попадало ?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 20.04.2016 14:01:43

[Email] [WWW] [ICQ]
KNS
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 07.11.2012 20:14:47
Сообщений: 336
От:
Оффлайн

ха ха, поставил галочку запрет пересчета, стало и показывать и формировать верно, это конечно маразм
[Email] [WWW] [ICQ]
KNS
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 07.11.2012 20:14:47
Сообщений: 336
От:
Оффлайн

Сделал так, некрасиво конечно триггер отрубать но куда деваться


Зато теперь в налоговую карту и в 6-НДФЛ верно попадает, теперь дату ведомости надо как то придумать поправить без отката перечислений

Дату ведомости сменить

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 20.04.2016 14:32:10

[Email] [WWW] [ICQ]
ION
Пользователь

Зарегистрирован: 22.11.2012 14:45:23
Сообщений: 205
Оффлайн

У нас после обновления не появился словарь "Группы кодов налоговой отчетности". когда он появляется после установки обновления или после установки патчей?
KNS
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 07.11.2012 20:14:47
Сообщений: 336
От:
Оффлайн

Его нет в словарях, я его заполнял из параметров при выборе, только права в админе надо дать на него
[Email] [WWW] [ICQ]
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

ION

Словари - общие понятия - Группа кодов налоговой отчетности

КМ (контекстное меню) - Импорт. Выбираем папку группу кодов ННО, которая находятся в папке Инструкции (Вы уже находили этот архив)

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 21.04.2016 15:00:49

[ICQ]
KNS
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 07.11.2012 20:14:47
Сообщений: 336
От:
Оффлайн

У меня в 2 базах все хорошо отпуска садятся как надо отдельной строкой по ведомости, а вот в 1 базе упорно не хочет.
Может быть связано что Аванс отпуск был с алгоритмом "Пре", я его поправил на "Сбе", параметры все тоже поправил. Но ни в налоговой карте ни в 6-НДФЛ ни хочет садится.
[Email] [WWW] [ICQ]
ION
Пользователь

Зарегистрирован: 22.11.2012 14:45:23
Сообщений: 205
Оффлайн

Словари - общие понятия - Группа кодов ННО у нас такого не появилось

архив давно нашли

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 21.04.2016 15:01:12

CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

ION

Точное название Группа кодов налоговой отчетности.

Вам правильно выше написали, что еще нужно назначить права на этот словарь, так как он новый.
Роль для администратора можно просто назначить все права.
А для пользователей добавить в их роли этот словарь.
[ICQ]
 
Индекс форума » 8.хх Зарплата и Кадры
Перейти: