[Logo] Форум ПАРУС
форма 0503169, 0503769  XML
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Автор Сообщение
SAMLENA
Новичок

Зарегистрирован: 06.04.2015 17:35:38
Сообщений: 16
Оффлайн

Добрый день. В какие сроки будет реализовано заполнение форм 0503169 и 0503769 в соответствии с изменениями порядка их заполнения. Письмо МинФина №02-06-07/47868 от 28.06.2019.
OLESYA
Новичок

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:19:50
Сообщений: 112
Оффлайн

такая ситуация: есть счет 30403, через который у нас идут разные удержания: 1. алименты непосредственно физ. лицу (на 5м уровне ан.737); 2.алименты судебным приставам (на 5м уровне ан.731), 3.квартплата (на 5м уровне ан.734) и тд.
В ф.169 форме подбор берется по группам контрагентов, но в ХО только одна операция начисленная ЗП в которой контрагент стоит Учреждение, следовательно "тупо" ставит 737 и все. это правильно?
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

OLESYA wrote:такая ситуация: есть счет 30403, через который у нас идут разные удержания: 1. алименты непосредственно физ. лицу (на 5м уровне ан.737); 2.алименты судебным приставам (на 5м уровне ан.731), 3.квартплата (на 5м уровне ан.734) и тд.
В ф.169 форме подбор берется по группам контрагентов, но в ХО только одна операция начисленная ЗП в которой контрагент стоит Учреждение, следовательно "тупо" ставит 737 и все. это правильно?


Если Вам нужна разная аналитика, настройте ее на уровне типовых проводок, там просто напрямую укажите.

А вообще по МинФину у 30403 может быть только 737/837, об этом говорила Сивец. У нас приходили рекомендации, что независимо от того, куда удерживаем - 737/837. Поэтому меняйте в бухгалтерии.
[ICQ]
OLESYA
Новичок

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:19:50
Сообщений: 112
Оффлайн


CHEREDNIK_AD wrote: Если Вам нужна разная аналитика, настройте ее на уровне типовых проводок, там просто напрямую укажите.


так у нас в типовых проводках стоит правильная аналитика!!!! и в бух.учете стоит правильная!!!
а в ф. 169 попадает ВСЁ на 737 вне зависимости, что стоит на 5 уровне!

CHEREDNIK_AD wrote: А вообще по МинФину у 30403 может быть только 737/837, об этом говорила Сивец. У нас приходили рекомендации, что независимо от того, куда удерживаем - 737/837. Поэтому меняйте в бухгалтерии.

а г-жа Подкина на семинарах говорит, что надо разбивать.
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

OLESYA wrote:
CHEREDNIK_AD wrote: Если Вам нужна разная аналитика, настройте ее на уровне типовых проводок, там просто напрямую укажите.


так у нас в типовых проводках стоит правильная аналитика!!!! и в бух.учете стоит правильная!!!
а в ф. 169 попадает ВСЁ на 737 вне зависимости, что стоит на 5 уровне!

CHEREDNIK_AD wrote: А вообще по МинФину у 30403 может быть только 737/837, об этом говорила Сивец. У нас приходили рекомендации, что независимо от того, куда удерживаем - 737/837. Поэтому меняйте в бухгалтерии.

а г-жа Подкина на семинарах говорит, что надо разбивать.


Форма собирается не по проводкам, а по настройкам счета. Посмотрите, как у Вас он настроен.

Ну наше ФинУправление дало рекомендации, поэтому у на так...
[ICQ]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

OLESYA wrote:
а г-жа Подкина на семинарах говорит, что надо разбивать.

Кто это?
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

SAMLENA wrote:В какие сроки будет реализовано заполнение форм 0503169 и 0503769 в соответствии с изменениями порядка их заполнения. Письмо МинФина №02-06-07/47868 от 28.06.2019.

Разъяснения по заполнению отчетов по формам 0503169 и 0503769 в рамках совместного письма Минфина и Казначейства от 28.06.2019 приведены во вчерашнем обновлении отчетности.
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

OLESYA wrote:такая ситуация: есть счет 30403, через который у нас идут разные удержания: 1. алименты непосредственно физ. лицу (на 5м уровне ан.737); 2.алименты судебным приставам (на 5м уровне ан.731), 3.квартплата (на 5м уровне ан.734) и тд.
В ф.169 форме подбор берется по группам контрагентов, но в ХО только одна операция начисленная ЗП в которой контрагент стоит Учреждение, следовательно "тупо" ставит 737 и все. это правильно?


Неправильно ни в проводках, ни в отчете:
1. В проводках весь 30403 должен быть с КОСГУ 737/837. Спросите у Светланы Викторовны Сивец, если сомневаетесь.
2. В 0503169 на 01.07.2019 показатели увеличения и уменьшения задолженности отражаются с КОСГУ "000" согласно третьему абзацу пункта 3.5 раздела I приложения к совместному письму от 28.06.2019 № 02-06-07/47868 Минфина России и № 07-04-05/02-13482 Федерального казначейства.
SAMLENA
Новичок

Зарегистрирован: 06.04.2015 17:35:38
Сообщений: 16
Оффлайн

Если формировать отчеты по приказам 243н и 244н по КОСГУ 000 отображаются не только остатки на начало года но и обороты, которые должны детализироваться. В пункте 3.5 совместного письма нет упоминания о том, что обороты должны быть с КОСГУ 000.

Принимая во внимание изложенное, при формировании соответствующих строк раздела 1 Сведений (ф. 0503169) соответствующих номеру счета, содержащего в 24 - 26 разрядах нули, по графам 5 - 8 отражаются суммовые показатели изменения задолженности (увеличения, уменьшения) согласно оборотам соответствующих счетов аналитического учета, содержащих подстатьи КОСГУ статей КОСГУ 560 (660), 730 (830).
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

SAMLENA wrote:Если формировать отчеты по приказам 243н и 244н по КОСГУ 000 отображаются не только остатки на начало года но и обороты, которые должны детализироваться. В пункте 3.5 совместного письма нет упоминания о том, что обороты должны быть с КОСГУ 000.

Принимая во внимание изложенное, при формировании соответствующих строк раздела 1 Сведений (ф. 0503169) соответствующих номеру счета, содержащего в 24 - 26 разрядах нули, по графам 5 - 8 отражаются суммовые показатели изменения задолженности (увеличения, уменьшения) согласно оборотам соответствующих счетов аналитического учета, содержащих подстатьи КОСГУ статей КОСГУ 560 (660), 730 (830).

Коллеги, трактовать это письмо нужно как "сдаем по-старому". Минфин России и Федеральное казначейство подтвердили, что на 01.07.2019 они ожидают отчеты по формам 0503169 и 0503769 по-старому. Без вариантов.
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

GASENKO wrote:
SAMLENA wrote:Если формировать отчеты по приказам 243н и 244н по КОСГУ 000 отображаются не только остатки на начало года но и обороты, которые должны детализироваться. В пункте 3.5 совместного письма нет упоминания о том, что обороты должны быть с КОСГУ 000.

Принимая во внимание изложенное, при формировании соответствующих строк раздела 1 Сведений (ф. 0503169) соответствующих номеру счета, содержащего в 24 - 26 разрядах нули, по графам 5 - 8 отражаются суммовые показатели изменения задолженности (увеличения, уменьшения) согласно оборотам соответствующих счетов аналитического учета, содержащих подстатьи КОСГУ статей КОСГУ 560 (660), 730 (830).

Коллеги, трактовать это письмо нужно как "сдаем по-старому". Минфин России и Федеральное казначейство подтвердили, что на 01.07.2019 они ожидают отчеты по формам 0503169 и 0503769 по-старому. Без вариантов.


У нас федералам уже спустили все по-старому.
А вот по местным непонятно... Вообще никакой определенности, они могут запросить что угодно)
[ICQ]
SAMLENA
Новичок

Зарегистрирован: 06.04.2015 17:35:38
Сообщений: 16
Оффлайн

У нас как раз местные требуют детализацию, значит придется остатки на начало ручками рисовать.
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

SAMLENA wrote:У нас как раз местные требуют детализацию, значит придется остатки на начало ручками рисовать.

Там еще не поняли, что детализация пока не нужна.
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

Как сборка формы дателизирует счета 303ХХ по 73Х/83Х? в проводка нигде нет 730/830, а обороты по 730/830 выходят...

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

VROSU wrote:Как сборка формы дателизирует счета 303ХХ по 73Х/83Х? в проводка нигде нет 730/830, а обороты по 730/830 выходят...

Почитайте сопроводительное письмо к обновлению отчетности.
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

1. - КОСГУ, фактически указанные в проводках хозяйственных операций, отражающих изменение дебиторской/кредиторской задолженности, при формировании отчета игнорируются, поскольку:...
2. - если по "правилам" словаря "Группы счетов" подобрать КОСГУ не удалось, то используются аналитические счета уровня аналитики КОСГУ с выставленным признаком "Дебет/Кредит"...

Все проводки одинаковые (счет везде один, во всех проводках контрагенты по Дб и КТ одни), но некоторые суммы встают на 731, а некоторые на 730... что-то не понятно...

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 08.07.2019 16:04:45


Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

VROSU wrote:1. - КОСГУ, фактически указанные в проводках хозяйственных операций, отражающих изменение дебиторской/кредиторской задолженности, при формировании отчета игнорируются, поскольку:...
2. - если по "правилам" словаря "Группы счетов" подобрать КОСГУ не удалось, то используются аналитические счета уровня аналитики КОСГУ с выставленным признаком "Дебет/Кредит"...

Все проводки одинаковые (во всех проводказ контрагенты по Дб и КТ одни), но некоторые суммы встают на 731, а некоторые на 730... что-то не понятно...

Коллега, что написано в сопроводительном письме по отчетности, я знаю, поскольку я сам его и писал.
Разбирайтесь по каждому конкретному случаю. Детализированный КОСГУ по счетам задолженности в отчете подберется только в том случае, если счет имеет взаиморасчетный ТФАУ (дебиторы-кредиторы, поставщики и т.д.), ведомости взаиморасчетов по нему детализированы по контрагентам и корректна настройка в словаре "Группы счетов" (нужный счет привязан к группе счетов, контрагент из ведомости привязан к группе контрагентов).
Но опять же напоминаю, что по действующим на сегодня требованиям Минфина и Казначейства это все НЕ нужно. Сдавать отчет нужно с КОСГУ "000" по счетам задолженности. А для этого следует использовать отчеты по 244н и 243н.
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

ТФАУ счета пустое, в этом и непонятка...
GASENKO wrote:Но опять же напоминаю, что по действующим на сегодня требованиям Минфина и Казначейства это все НЕ нужно. Сдавать отчет нужно с КОСГУ "000" по счетам задолженности. А для этого следует использовать отчеты по 244н и 243н.


Вот что пишут наши:
"При составлении ф.ф.0503169, 0503769 согласно совместному письму Минфина России и Федерального казначейства от 28.06.2019 №02-06-07/47868 и №07-04-05/02-13482, а также приказам Минфина России №№33н, 191н:

"По номеру счета, отражающего показатели расчетов, содержащему в 24 - 26 разрядах соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 Сведений (ф. 0503169) в группе граф 5-8 "изменение задолженности" отражаются:

по счетам аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021005000, содержащим в разрядах 24 - 26 номера счета соответствующую подстатью увеличения прочей дебиторской задолженности, - обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 560 и 660;

по счетам аналитического учета 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, содержащим в разрядах 24 - 26 номера счета соответствующую подстатью увеличения кредиторской задолженности, - обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 730 и 830."

В ПК "Свод-Смарт" графы 5-8 по изменению задолженности необходимо детализировать по КОСГУ. Остатки на начало года и конец отчетного периода отражаются с отражжением в 24-26 разрядах нулей.

Доработан импорт ф.ф.0503169, 0503769 из ПК "1С". При экспорте будет происходить обнуление КОСГУ по графам 2-4, 9-11. "

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 08.07.2019 16:22:03

[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

VROSU wrote:
GASENKO wrote:Но опять же напоминаю, что по действующим на сегодня требованиям Минфина и Казначейства это все НЕ нужно. Сдавать отчет нужно с КОСГУ "000" по счетам задолженности. А для этого следует использовать отчеты по 244н и 243н.


Вот что пишут наши казначеи: "При составлении ф.ф.0503169, 0503769 согласно совместному письму Минфина России и Федерального казначейства от 28.06.2019 №02-06-07/47868 и №07-04-05/02-13482, а также приказам Минфина России №№33н, 191н:

"По номеру счета, отражающего показатели расчетов, содержащему в 24 - 26 разрядах соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 Сведений (ф. 0503169) в группе граф 5-8 "изменение задолженности" отражаются:

по счетам аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021005000, содержащим в разрядах 24 - 26 номера счета соответствующую подстатью увеличения прочей дебиторской задолженности, - обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 560 и 660;

по счетам аналитического учета 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, содержащим в разрядах 24 - 26 номера счета соответствующую подстатью увеличения кредиторской задолженности, - обороты расчетов по соответствующим подстатьям КОСГУ статей КОСГУ 730 и 830."

В ПК "Свод-Смарт" графы 5-8 по изменению задолженности необходимо детализировать по КОСГУ. Остатки на начало года и конец отчетного периода отражаются с отражжением в 24-26 разрядах нулей.

Доработан импорт ф.ф.0503169, 0503769 из ПК "1С". При экспорте будет происходить обнуление КОСГУ по графам 2-4, 9-11. "


Лукавите. Это пишут коллеги из КЕЙСИСТЕМС в части ПП "СВОД-СМАРТ". Казначейство тут не при чем.
И коллеги из КЕЙСИСТЕМС неправы.
VROSU
Опытный пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 08.11.2012 12:52:39
Сообщений: 2127
От: VR
Оффлайн

Не буду спорить на счет первоисточника, но т.к. формы (и увязки) делают они, то по сути учреждения сдают отчетность по этим рекомендациям, других пока не имеем.

Чтобы не потерялось: FAQ Tornado, Видеоуроки, Дополнительные колонки из запроса, Старые версии Торнадо, Конфиг Postgres
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

VROSU wrote:Не буду спорить на счет первоисточника, но т.к. формы (и увязки) делают они, то по сути учреждения сдают отчетность по этим рекомендациям, других пока не имеем.

Из п.3.5 совместного письма от 28.06.2019:
-------
... при формировании ... строк раздела 1 ... соответствующих номеру счета, СОДЕРЖАЩЕГО в 24-26 разрядах НУЛИ, по графам 5-8 отражаются суммовые показатели изменения задолженности ... согласно оборотам ... подстатьи ... КОСГУ 560 (660), 730 (830).
-------
Речь идет о том, что обороты, отражаемые в учете по детализированным подстатьям КОСГУ, в отчете отражаются по номеру счета с обнуленным КОСГУ.
Кроме того, продолжает действовать контрольное соотношение Федерального казначейства "2+5-7=9 по всем строкам раздела 1" (№ 15 для БУ/АУ, № 26 для ПБС/ГРБС):
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/3cc/albomy-kontrolnykh-sootnosheniy.zip

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 08.07.2019 18:15:29

GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

VROSU wrote:Как сборка формы дателизирует счета 303ХХ по 73Х/83Х? в проводка нигде нет 730/830, а обороты по 730/830 выходят...

П7-44339 - Ваше, как я понимаю.
Похоже, что не выполнена настройка словаря "Группы счетов" для счетов 303ХХ. Необходимо прописать для всех 303ХХ подстановку КОСГУ 731/831. В данном случае понимается, не "чья" это задолженность, а "перед кем" задолженность. А поскольку все налоги платятся в бюджет, то это будут КОСГУ ХХ1.
DMITRY
Пользователь

Зарегистрирован: 27.11.2012 11:40:01
Сообщений: 471
Оффлайн

Вопрос к разработчикам - а нельзя ли добавить в отчёт возможность выбора: по КОСГУ проводок в хозоперациях формировать отчёт или по привязке контрагентов к группам (как сейчас это реализовано)?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 10.07.2019 10:04:15

CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
От: Чередник Алёна
Оффлайн

DMITRY wrote:Вопрос к разработчикам - а нельзя ли добавить в отчёт возможность выбора: по КОСГУ проводок в хозоперациях формировать отчёт или по привязке контрагентов к группам (как сейчас это реализовано)?


Да это тоже ничего нормального не получится из-за остатков. Как разделите остатки? Я тоже думала, что нам это облегчит . А по факту - ни хрена не легче.
[ICQ]
SD.
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:46:08
Сообщений: 392
От:
Оффлайн

День добрый.
А можно задать один вопрос - академический.
Кто как понимает - цель разбиения формы 0503Х69 в разрезе полного КОСГУ ???
Для разделения по аналитическому признаку типа контрагента по всем девяти группам, достаточно было бы завести 9 разделов по каждой форме, ведь один контрагент модет быть только в одной из групп.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 10.07.2019 18:34:38

[Email]
SD.
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:46:08
Сообщений: 392
От:
Оффлайн

И еще - к разработчикам - ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ - все клиенты и те кто с ними работает - скажут спасибо всему коллективу - если будет еще и функция - ДОБАВЛЯТЬ/ИСКЛЮЧАТЬ КОРТРАГЕНТА ПО ГРУППАМ, а не только обратно.

После массового добавления предстоит еще месяцев девать уточнять принодлежность индивидуально.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 10.07.2019 18:47:03

[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

SD. wrote:День добрый.
А можно задать один вопрос - академический.
Кто как понимает - цель разбиения формы 0503Х69 в разрезе полного КОСГУ ???
Для разделения по аналитическому признаку типа контрагента по всем девяти группам, достаточно было бы завести 9 разделов по каждой форме, ведь один контрагент модет быть только в одной из групп.

Минфину в Х69, по сути, не нужны КОСГУ как таковые. Он хочет видеть остатки задолженности и их изменение в разрезе кода принадлежности контрагента к институциональному сектору экономики (третий символ подстатьи КОСГУ 56Х/66Х, 73Х/83Х) с целью последующей оптимизации финансовых потоков внутри страны. В особенности движение средств внутри сектора гос.управления. Сейчас все всем за всё платят. А по факту в ряде случаев это не более чем перекладывание денег, образно выражаясь, из одного кармана в другой одного и того же пальто. Только с потерями на банковский эквайринг, на время, на ошибки исполнителей и т.д. и т.п.
Вот он и хочет это оптимизировать. А информацию получить из отчетности.
Но поскольку нужный код Минфин "положил" в КОСГУ, то и Х69 он решил собирать по КОСГУ. Как рабочий вариант рассматривалось добавление дополнительной графы 1а "Код контрагента" рядом с номером счета. Но в итоге Минфин решил бланк не менять, но изменить порядок заполнения отчета.
Но после выхода 72н и 73н Федеральное казначейство справедливо обратило внимание Минфина, что согласно действующим инструкциям по учету КОСГУ увеличения/уменьшения на начало года не переносятся. Соответственно, в Главной книге на 01.01.2019 ни у кого нет остатков в разрезе 56Х/66Х, 73Х/83Х, а значит невозможно выполнить основную норму: составить отчетность по данным Главной книги. Результатом этого стало совместное письмо Минфина и Казначейства от 28.06.2019, в котором говорится, что в отчетности на 01.07.2019 и 01.10.2019 в Х69 обороты следует отражать по-прежнему с КОСГУ "000". Вот только формулировку этого письма многие поняли "по-своему".
SD.
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:46:08
Сообщений: 392
От:
Оффлайн

Спасибо за развернутость.

Мои мысли о том же - только не доп графу 1а - а просто раздел.

И как я вижу решить вопрос на уровне ф 0503х69 - нельзя даже теоритически. Остатков на начало нет и на конец не будет => на начало следующего периода тоже не будет.

(Значить мое предположение о том, что одной из целей могло быть то ,что теперь можно увидеть в форме 0503х69 такие обороты как - 83Х по кредиту, и 73Х по дебету - не верное.)
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 854
Оффлайн

SD. wrote:И еще - к разработчикам - ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ - все клиенты и те кто с ними работает - скажут спасибо всему коллективу - если будет еще и функция - ДОБАВЛЯТЬ/ИСКЛЮЧАТЬ КОРТРАГЕНТА ПО ГРУППАМ, а не только обратно.

После массового добавления предстоит еще месяцев девать уточнять принодлежность индивидуально.

Вы имеете в виду вызов действия из словаря "Контрагенты"? Или что-то другое?
DMITRY
Пользователь

Зарегистрирован: 27.11.2012 11:40:01
Сообщений: 471
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:
DMITRY wrote:Вопрос к разработчикам - а нельзя ли добавить в отчёт возможность выбора: по КОСГУ проводок в хозоперациях формировать отчёт или по привязке контрагентов к группам (как сейчас это реализовано)?


Да это тоже ничего нормального не получится из-за остатков. Как разделите остатки? Я тоже думала, что нам это облегчит . А по факту - ни хрена не легче.

Остатки на начало года тоже теперь должны будут делиться? На край можно и самим разбить
 
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Перейти: