Автор |
Сообщение |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 11.02.2021 22:37:41
|
MAKAROV_G_I
Пользователь
Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 204
От: Геннадий Макаров
Оффлайн
|
В связи с введением (уже правда дано, но у нас только проверяющие вспомнили об этом) в балансе разворачивать дебиторскую/кредиторскую задолженность. Это касается в основном только 205го счета. Требуют проверяющие разворачивать данную задолженность и в главной книге, а так же в журнале операций в поле ИТОГО.
Кто-нибудь решал такие задачи и будет ли такое реализовано в Парусе
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 11.02.2021 22:42:25
|
GME
Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн
|
205 - тип дебиторы -кредиторы и разные контрагенты и все разворачивается
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 12.02.2021 00:51:31
|
MAKAROV_G_I
Пользователь
Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 204
От: Геннадий Макаров
Оффлайн
|
Разворачивается в дебиторах и кредиторах, а в журнале операций тоже как бы разворачивается по контрагентам, а вот ИТОГО - показывает сальдо. Аналогично в главной книге.
Здесь речь идет про ИТОГО в журнале и в главной книге.
Ведь когда делаешь оборотную ведомость, то остатки пишутся и по дебету и по кредету одновременно, а в главной пишется сальдо
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 14.02.2021 22:16:17
|
FEDOROV_F_F
Опытный пользователь
Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1020
Оффлайн
|
MAKAROV_G_I wrote:Разворачивается в дебиторах и кредиторах, а в журнале операций тоже как бы разворачивается по контрагентам, а вот ИТОГО - показывает сальдо. Аналогично в главной книге.
Здесь речь идет про ИТОГО в журнале и в главной книге.
Ведь когда делаешь оборотную ведомость, то остатки пишутся и по дебету и по кредету одновременно, а в главной пишется сальдо
А по инструкции разве есть такое, что в главной книге должна быть разворотка по контрагентам?
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 17.02.2021 07:06:35
|
SD.
Пользователь
Зарегистрирован: 06.11.2012 10:46:08
Сообщений: 392
От:
Оффлайн
|
MAKAROV_G_I wrote:Разворачивается в дебиторах и кредиторах, а в журнале операций тоже как бы разворачивается по контрагентам, а вот ИТОГО - показывает сальдо. Аналогично в главной книге.
Здесь речь идет про ИТОГО в журнале и в главной книге.
Ведь когда делаешь оборотную ведомость, то остатки пишутся и по дебету и по кредету одновременно, а в главной пишется сальдо
Согласен с вами.
В свое время столкнулся с аналогичной ситуацией.
Администратор, помесячно, разносил 205 на основании сводной справки соответствующего отдела.
Все процессы и расчеты ведутся в стороннем ПО этого отдела.
В бух.учет передавались сводне данные по кодам доходов (без разбивки по контрагентам).
И тоже встал вопрос о разбивки на д/к в ГК потому что из ГК данные идут в Баланс (актив / пассив).
Пробовали ч/з заведение дух контрагентов, но остановились на варианте с двумя счетами (можно ч/з субсчет или КБД)
Передача только сводных оборотов по сути остатков на конец месяца, в нашем случаи, потребовала определенной методики отражения данных.
Но не в этом суть.
При разбивки 205 в балансе по активу /пассиву в главной книге нужно видеть подтверждение.
Это сообщение было изменено 4 раз. Последнее изменение было в 17.02.2021 07:40:39
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 18.02.2021 15:43:31
|
MAKAROV_G_I
Пользователь
Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 204
От: Геннадий Макаров
Оффлайн
|
Инструкция 52н от 15.06.2020 года
Это цитата из инструкции
"Главная книга
(код формы 0504072)
В Главной книге (ф. 0504072) отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам соответствующих бюджетов) в порядке возрастания.
При открытии Главной книги (ф. 0504072) записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным балансом за истекший год с учетом изменений входящих остатков по счетам учета согласно Журналу операций межотчетного периода, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки по счетам учета, итоговые данные за соответствующий период, номера Журналов операций (ф. 0504071). Остатки на начало года и на начало (конец) периода (месяца, дня) по соответствующим счетам аналитического учета счетов Рабочего плана счетов субъекта учета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам", 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 0 210 10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты", 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются в соответствии с сформированными показателями расчетов по дебету и (или) по кредиту (развернуто) в положительном значении показателя остатков на начало года, на начало периода, на конец периода в Главной книге (ф. 0504072)."
Соответственно и в журнале по данным счетам нужно сделать итоги развернуто
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 18.02.2021 22:58:06
|
GME
Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн
|
тогда жо делайте с типом дебиторы кредиторы
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 25.02.2021 14:06:55
|
MAKAROV_G_I
Пользователь
Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 204
От: Геннадий Макаров
Оффлайн
|
Так и стоит тип - дебиторы/кредиторы. А вот в главной книге не разворачивается на дебет / кредит
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 26.02.2021 19:22:18
|
GME
Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн
|
откуда главную книгу печатаешь?
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 27.02.2021 23:00:16
|
MAKAROV_G_I
Пользователь
Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 204
От: Геннадий Макаров
Оффлайн
|
GME wrote:откуда главную книгу печатаешь?
Отчеты - Главная книга.
Я видел там галочку - Формировать развернутые остатки по счетам взаиморасчетов
Поставил. Ничего не изменилось.
Релиз - 2020.12
У счета стоит типовая форма - Дебиторы/кредиторы
В Учет - Расчеты с дебиторами/кредиторами на конец периода (исходящий остаток) есть суммы и с минусом и с плюсом
А в главной книге всё равно формируется сальдо
Подскажите, может что-то не так делаю?
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 28.02.2021 10:46:12
|
GME
Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн
|
Раздел ХО- правой клавишей отчеты - главная книга
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 28.02.2021 20:04:39
|
MAKAROV_G_I
Пользователь
Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 204
От: Геннадий Макаров
Оффлайн
|
GME wrote:Раздел ХО- правой клавишей отчеты - главная книга
У вас какой-то свой шаблон или что-то самописное. У меня такого в хоз.операциях нет
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 01.03.2021 08:35:28
|
GME
Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн
|
реквизиты отчета настроены?
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 01.03.2021 08:37:27
|
GME
Пользователь
Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн
|
вот
Имя файла |
Doc1.docx |
Скачать
|
Описание |
Описание отсутствует |
Размер файла |
232 Kbytes
|
Загружено: |
25 раз(а) |
|
|
 |
![[Post New]](/forum/templates/default/images/icon_minipost_new.gif) 20.05.2022 07:15:34
|
PAA119
Новичок
Зарегистрирован: 12.12.2012 18:37:03
Сообщений: 10
Оффлайн
|
Реквизиты отчета настроены. В главной книге не разворачиваются остатки счета взаиморасчетов.
|
|
 |
|