[Logo] Форум ПАРУС
Новы план счетов 2016  XML
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Автор Сообщение
FEDOROV_F_F
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1021
Оффлайн

А правда ли что КБК по ОС на начало года менять на КБК с КВР не нужно?
А только уже в 2016 году, те ОС, которые будут приняты, они будут приниматься с КВР
[Email]
DMITRY
Пользователь

Зарегистрирован: 27.11.2012 11:40:01
Сообщений: 472
Оффлайн

ANDERS wrote:
DMITRY wrote:Интересно, а когда поправят косяк с формированием плана счетов через счета баланса и ШФ?

А что не так?

Если работать не с Планом счетов напрямую, а через Счета баланса (СБ) и ШФ (например, в ХО), то счёт создаётся, состоящий только из ШФ, отбрасывая сам счёт баланса. Поправленный потом в Плане счетов или сформированный с помощью функции (Формирование плана счетов...2016) из раздела Счета баланса выбирается уже потом правильно, но в момент создания 26-значного счёта вот такой косяк.
Надеюсь, понятно объяснил
ZZN
Новичок

Зарегистрирован: 11.01.2013 20:58:31
Сообщений: 80
Оффлайн

LARISA wrote:Up

Post 01.02.2016 12:53:11 Тема: Re:Новы план счетов 2016

Выдержка из Методических указаний на 2016 г. :

"Метод 1 «Регистрация проводок»
1. Формирование ПС-2016 согласно учетной политике учреждения на 2016г штатной функцией «Формирование плана счетов - 2016» из Словаря «Счета баланса»
2. Формирование соответствия счетов в Разделе «Соответствие счетов Плана счетов» с помощью функции «Создание соответствий счетов Плана счетов»: -??????????? Где этот раздел?????????


Вопрос тоже актуален. Где находится пункт меню - Разделе «Соответствие счетов Плана счетов» ?
DROBOT_I_A
Новичок

Зарегистрирован: 26.02.2013 10:13:28
Сообщений: 41
Оффлайн

ZZN wrote:
LARISA wrote:Up

Post 01.02.2016 12:53:11 Тема: Re:Новы план счетов 2016

Выдержка из Методических указаний на 2016 г. :

"Метод 1 «Регистрация проводок»
1. Формирование ПС-2016 согласно учетной политике учреждения на 2016г штатной функцией «Формирование плана счетов - 2016» из Словаря «Счета баланса»
2. Формирование соответствия счетов в Разделе «Соответствие счетов Плана счетов» с помощью функции «Создание соответствий счетов Плана счетов»: -??????????? Где этот раздел?????????


Вопрос тоже актуален. Где находится пункт меню - Разделе «Соответствие счетов Плана счетов» ?

Выше было написано что это лицензируемый раздел и находится в функции-конвертер-соответсвие счетов Плана счетов...
ZZN
Новичок

Зарегистрирован: 11.01.2013 20:58:31
Сообщений: 80
Оффлайн

DROBOT_I_A wrote:
ZZN wrote:
LARISA wrote:Up

Post 01.02.2016 12:53:11 Тема: Re:Новы план счетов 2016

Выдержка из Методических указаний на 2016 г. :

"Метод 1 «Регистрация проводок»
1. Формирование ПС-2016 согласно учетной политике учреждения на 2016г штатной функцией «Формирование плана счетов - 2016» из Словаря «Счета баланса»
2. Формирование соответствия счетов в Разделе «Соответствие счетов Плана счетов» с помощью функции «Создание соответствий счетов Плана счетов»: -??????????? Где этот раздел?????????


Вопрос тоже актуален. Где находится пункт меню - Разделе «Соответствие счетов Плана счетов» ?

Выше было написано что это лицензируемый раздел и находится в функции-конвертер-соответсвие счетов Плана счетов...


Видел, но там в форме вопроса этот момент звучал. Понял, спасибо.
KRIS
Новичок

Зарегистрирован: 07.12.2012 12:10:00
Сообщений: 173
Оффлайн

FEDOROV_F_F wrote:А правда ли что КБК по ОС на начало года менять на КБК с КВР не нужно?
А только уже в 2016 году, те ОС, которые будут приняты, они будут приниматься с КВР


Если интересно, вот что думают по этому поводу другие разработчики http://buh.ru/articles/faq/46726/
FEDOROV_F_F
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1021
Оффлайн

Спасибо! А 201 11 тоже без КВР
[Email]
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 666
Оффлайн

Перешли на новый план счетов 2016 по Методу 2 "Замена КБК" Методических указаний.
В Инвентарной картотеке по Казенным Учр. и Бюджетным Учр. новые КБК с КВР.
Чем это чревато?
[Email]
FEDOROV_F_F
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1021
Оффлайн

LARISA wrote:Перешли на новый план счетов 2016 по Методу 2 "Замена КБК" Методических указаний.
В Инвентарной картотеке по Казенным Учр. и Бюджетным Учр. новые КБК с КВР.
Чем это чревато?


Это надо спросить у тех кто писал это методическое указание, которое противоречит тому как должно все быть на самом деле
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

И в чем же оно противоречит?
[Email]
DMITRY
Пользователь

Зарегистрирован: 27.11.2012 11:40:01
Сообщений: 472
Оффлайн

Интересно, а отчетность по 33н Парус с делает в соответствии с 227н (который, правда, пока не утверждён)?

2.1. При ведении бюджетными учреждениями бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах Рабочего плана счетов, утвержденного бюджетным учреждением в рамках формирования учетной политики, отражаются:
в 1 - 4 разрядах номера счета – аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
в 5 - 14 разрядах номера счета – отражаются нули, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения;
в 15 - 17 разрядах номера счета – аналитический код вида поступлений от доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее – выбытия), соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов).

Если да, то ПС 2016 надо формировать с разделом/подразделом и КВР.
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

"в 1 - 4 разрядах номера счета – аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов" - этот абзац вступает в силу с 2017 года (вроде как)



По счетам аналитического учета счета 040120270 «Расходы по операциям с активами» в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые активы», за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вложения в нефинансовые активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», при формировании остатков на начало текущего финансового года в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.»;

А по остальным счетам можно прописать по учетной политике. Меня пугает , что счета 40120 и 109** должны быть нулевыми по 270 косгу. А Счета ОС, принятых к учету в 2016 году и соответтсвенно начисление по ним амортизации должно быть как минимум с КВР. И получается, что хрен в учете разберешь теперь.
[ICQ]
FEDOROV_F_F
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1021
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:И в чем же оно противоречит?


Читаем способ 2, которым все и пользуются, поскольку лицензии на конвектор ни у кого нет, так вот:
если мы приводим счета к соответствию, то у нас по все программе они меняются, в том числе и на начало 2016 года. А такие счета, как 101, 102, они на начало должны быть по старой цепочке с нулями...
Такие счета как 201 11, 210 06 они вообще всегда должны быть без КВР. В инструкции это есть??? нет, ни слова, а тупо все измените и радуйтесь!!!

Просто если люди не хотят работать и что то думать, когда пишут эту инструкцию, то лучше ее вообще не писать! Стремота полнейшая
[Email]
DMITRY
Пользователь

Зарегистрирован: 27.11.2012 11:40:01
Сообщений: 472
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:"в 1 - 4 разрядах номера счета – аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов" - этот абзац вступает в силу с 2017 года (вроде как)

Это где написано?
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

to DMITRY
это 3 абзац пункта 3.2 к изменениям в инструкцию 174н, который вступает в силу с 2017 года. Но он еще висит на утверждение в МинЮсте.
[ICQ]
MAZHOR
Новичок

Зарегистрирован: 15.11.2012 21:59:52
Сообщений: 19
Оффлайн

Добрый день.

Подскажите всё-таки про счета ОС и материальных запасов.
Все казённые учреждения должны переводить?

Приказом Минфина России №184н от 30.11.2015 внесены изменения в Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». А именно, внесены изменения в п.2 Инструкции: «По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номера счета указываются нули».
[Email]
MARIKA
Новичок

Зарегистрирован: 14.09.2015 10:20:19
Сообщений: 77
От:
Оффлайн

MAZHOR wrote:Добрый день.

Подскажите всё-таки про счета ОС и материальных запасов.
Все казённые учреждения должны переводить?

Приказом Минфина России №184н от 30.11.2015 внесены изменения в Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». А именно, внесены изменения в п.2 Инструкции: «По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номера счета указываются нули».


Да,тоже очень интересно! Если кто-нибудь что-нибудь знает - делитесь!
[Email]
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

Эти изменения прописаны в Инструкции для казенных учреждений. Исключений там нет. Есть законодательство, которому организации должны следовать. У нас, например, УФСИН решил, что оставит полную классификацию (и сказал так делать своим подведомственным), УВД оставили КВР в счете. Но они сами будут отвечать перед проверяющими.
Поэтому лично я настойчиво рекомендую своим клиентам и консультантам делать так, как прописано в законодательстве. Только при настоянии главного бухгалтера и объективным причинам делается по-другому.
[ICQ]
MARIKA
Новичок

Зарегистрирован: 14.09.2015 10:20:19
Сообщений: 77
От:
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:Эти изменения прописаны в Инструкции для казенных учреждений. Исключений там нет. Есть законодательство, которому организации должны следовать. У нас, например, УФСИН решил, что оставит полную классификацию (и сказал так делать своим подведомственным), УВД оставили КВР в счете. Но они сами будут отвечать перед проверяющими.
Поэтому лично я настойчиво рекомендую своим клиентам и консультантам делать так, как прописано в законодательстве. Только при настоянии главного бухгалтера и объективным причинам делается по-другому.


Алена, может вы знаете больше: на начало по 100-м счетам в КВР - нули. Что дальше? Как начислять амортизацию по старым ОС? 0001401200 271 КВР1104хх 410 или 0001401200 271 0001104xx 410? С 0001104 - вряд ли. С какой стати? С нуоялм вообще не должно остаться оборотов кроме счетов, по которым это прописано - 1401200. А тогда как? Как они потом сведутся в главной книге? И как списывать остатки по 105хх счетам с 000, которые с прошлого года остались?

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 16.03.2016 13:51:47

[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Насколько я понимаю старые ОС переводим в нули(в т. ч амортизацию ), в текущем году на старые ОС амортизацию начисляем на нулевой 401271, на новые в соответствии со сметой.
[Email]
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

MARIKA, а почему у вас счета амортизации не с нулевым КВР? По счетам 0.100.00.000 (нефинансовые активы) все остатки должны иметь нули в ЦСР и КВР. И счета амортизации к этому тоже относятся. Исключение только 106 и 107 счета.
Поэтому проблема начисления амортизации не стоит в принципе.
А по поводу расчета цены списания, когда остатки и по текущему году на разных счетах: это то, о чем МинФин в принципе не подумал. А как организации будут в принципе анализировать свой учет, делать выборки? Это вообще не волнует наше законодательство. Но переводить мы всё равно должны так.
А про АУБУ : там вообще полный капец. Вопросов больше чем ответов.
На сколько я слышала, готовится письмо о переводе остатков на начало года, где МинФин нам немножко хоть разъяснит свою позицию.
[ICQ]
MARIKA
Новичок

Зарегистрирован: 14.09.2015 10:20:19
Сообщений: 77
От:
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:MARIKA, а почему у вас счета амортизации не с нулевым КВР? По счетам 0.100.00.000 (нефинансовые активы) все остатки должны иметь нули в ЦСР и КВР. И счета амортизации к этому тоже относятся. Исключение только 106 и 107 счета.


Неее, амортизация на остатке с 000, а дальше то как???

CHEREDNIK_AD wrote: А по поводу расчета цены списания, когда остатки и по текущему году на разных счетах: это то, о чем МинФин в принципе не подумал. А как организации будут в принципе анализировать свой учет, делать выборки? Это вообще не волнует наше законодательство. Но переводить мы всё равно должны так.

Вот я тоже не понимаю, как списывать то???

CHEREDNIK_AD wrote: А про АУБУ : там вообще полный капец. Вопросов больше чем ответов.
На сколько я слышала, готовится письмо о переводе остатков на начало года, где МинФин нам немножко хоть разъяснит свою позицию.

О да. Мозг взрывается. Ждем-ждем-ждем....
[Email]
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

MARIKA wrote:
CHEREDNIK_AD wrote:MARIKA, а почему у вас счета амортизации не с нулевым КВР? По счетам 0.100.00.000 (нефинансовые активы) все остатки должны иметь нули в ЦСР и КВР. И счета амортизации к этому тоже относятся. Исключение только 106 и 107 счета.


Неее, амортизация на остатке с 000, а дальше то как???


В смысле как? Вам и IVSHIN_S_V ответил. На остатки амортизацию с нулями начисляем, а на вновь купленное в соответствии со сметой Вашей.
[ICQ]
MARIKA
Новичок

Зарегистрирован: 14.09.2015 10:20:19
Сообщений: 77
От:
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:
MARIKA wrote:
CHEREDNIK_AD wrote:MARIKA, а почему у вас счета амортизации не с нулевым КВР? По счетам 0.100.00.000 (нефинансовые активы) все остатки должны иметь нули в ЦСР и КВР. И счета амортизации к этому тоже относятся. Исключение только 106 и 107 счета.


Неее, амортизация на остатке с 000, а дальше то как???


В смысле как? Вам и IVSHIN_S_V ответил. На остатки амортизацию с нулями начисляем, а на вновь купленное в соответствии со сметой Вашей.


А с чего вы это взяли? Где это написано? С чего приход новых ОС и МЗ будет с КВР, а амортизация 2016 года без КВР? Нули в 5-17 разрядах по счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", отражаются при формировании остатков на начало текущего финансового года. Где написано, что и дальше нули надо отражать? Про КВР - написано, про нули - нет. Вы меня простите, может, я сама слишком загоняюсь...
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Ну если у вас остаток по ОС на счете с нулевым КБК, то и движение по этому ОС тоже с нулевым КБК. Разве нет? Вроде логично
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Были у меня сомнения по поводу КБК счета 40120, но Дубовик сказал и на нем ставить нули)
[Email]
MARIKA
Новичок

Зарегистрирован: 14.09.2015 10:20:19
Сообщений: 77
От:
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:Ну если у вас остаток по ОС на счете с нулевым КБК, то и движение по этому ОС тоже с нулевым КБК. Разве нет? Вроде логично


это было бы идеально. ну, во всяком случае, уже легче.
В общем, мы с нашим замом гл. бух. по бухгалтерскому учету тоже решили прочитать как вы. что раз с нулями на начало года - то и дальше с нулями. а там как кривая выведет )
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1554
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Я и по АУ/БУ решил свернуть остатки до раздела подраздела, соответственно и 109 так же. Надеюсь не подставлю бухов)))
[Email]
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 732
Оффлайн

IVSHIN_S_V, есть только одна подстава во всем этом. Они сдают стат форму по ОС (не помню точно названия), и они точно выбирают п и о КВР данные. Поэтому с казенками надо все равно разговаривать. А у меня еще есть АУБУ , которые тоже разделили учет на 242 и 244. И мне пришлось сквозь все счета делать аналитику по данному признаку.

Вчера еще прочитала, что счета 501??000, в частности проводка (Дт 50113000 КТ 50115000) должна быть без КОСГУ, ни одна казёнка в принципе не в курсе. И получается нас ждет веселая корреспонденция счетов в принятых бюджетных обязательствах, где Дт без КОСГУ, а Кт с КОСГУ.
[ICQ]
MARIKA
Новичок

Зарегистрирован: 14.09.2015 10:20:19
Сообщений: 77
От:
Оффлайн

CHEREDNIK_AD wrote:IVSHIN_S_V, есть только одна подстава во всем этом. Они сдают стат форму по ОС (не помню точно названия), и они точно выбирают п и о КВР данные. Поэтому с казенками надо все равно разговаривать. А у меня еще есть АУБУ , которые тоже разделили учет на 242 и 244. И мне пришлось сквозь все счета делать аналитику по данному признаку.

Вчера еще прочитала, что счета 501??000, в частности проводка (Дт 50113000 КТ 50115000) должна быть без КОСГУ, ни одна казёнка в принципе не в курсе. И получается нас ждет веселая корреспонденция счетов в принятых бюджетных обязательствах, где Дт без КОСГУ, а Кт с КОСГУ.


А где прочитали? Посмотреть бы...
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Перейти: