[Logo] Форум ПАРУС
Сообщения, отправленные пользователем: ANDERS
Индекс форума » Профиль для ANDERS » Сообщения, отправленные пользователем ANDERS
Автор Сообщение
NABOKIKH wrote:в настройке ндфл включите чек для 2НДФЛ сотруднику.
если не получатся то как можно быстрее базу и событие

Не помогло , ПТ-13333
Релиз 40.0, при печати справки за 2021 по форме 2018 все ок.
Попробую смоделировать ошибку на другой базе.
При печати справки 2-НДФЛ за 2021 год у сотрудника неправильно выводятся суммы вычетов на детей .
По кодам 126=154 062.50 ,127=154 062.50 а сумма имущественного вычета 311=514 020.31
При этом при проверке показывает правильно сумма вычетов 126,127=140000 , 311=805345,31
Это единственный сотрудник у кого есть имущественный вычет.
У остальных проблем вроде нет.
Подскажите с чем может быть связано?
Для реестров социальных выплат ФСС (Covid-19) сформированных за период с 31.12.2021 по 09.01.2022 установлен признак оплаты праздничных дней.
Подскажите где этот признак виден в форме заполнения (Вроде как ничего не поменялось после обновления)?
Что настраивать надо понятно, вопрос про 12 и 14 версию. Вопрос стоит стоит ли переводить Торнадо на 14 версию постгри? Прирост будет ощутимым?
Что настраивать надо понятно, вопрос про 12 и 14 версию. Вопрос стоит стоит ли переводить Торнадо на 14 версию постгри? Прирост будет ощутимым?
Прирост производительности Торнадо на Postgres 14 по сравнению с Postgres 12 имеется?
Форма сбора информации о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений науки и высшего образования
https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp_gmu
Когда ожидать данную форму в программе?
Доход выдан, но налог допустим не удержал(специально, случайно не важно) разве в справке не должна стоять " сумма налога не удержанная налоговым агентом"?
Что-то я не понимаю вас. Исчисленный в моем понимании, это то как настроены выплы- облагаются налогом или нет. А удержанный ндфл, тот налог который удержан и он уменьшил сумму на руки.Как раз так и печатается в справке 2-ндфл 2018. Можете поподробней разъяснить вашу точку зрения?
Сделал как написали, код дохода 2000, НДФЛ рассчитан с запретом 0. Даты в едомости не стоит, если печатать справку 2-ндфл 2020 то сумма не удержанного налога пустая, если печатать справку 2-ндфл 2018, сумма печатается.
Вернусь к вопросу.
В организации решили выплатить всю сумму сотруднику согласно исполнительного листа. НДФЛ исчислить но не удерживать. При этом сообщить в ИФНС (показать в 6-НДФЛ),а также сотруднику о необходимости уплатить самому НДФЛ. Как надо настроить эту выплату чтобы в 2-ндфл сумма налога попадала в строку "Сумма налога не удержанная, налоговым агентом"?
В организацию пришло решение суда о выплате "Зарплаты за время вынужденного прогула", т.е. бывшему сотруднику необходимо выплатить определенную сумму. НДФЛ удерживать не надо, т.к. в исполнительном листе это не указано .Но нужно отразить не удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ . Уведомить сотрудника и налоговую о невозможности удержать НДФЛ.
Как правильно отразить в программе это начисление , чтобы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ это отразилось? Какова методология?
На данный момент сделал начисление с настройка код дохода 4800, входит в группу подоходного налога. НДФЛ расчитан 0.
Если делаю справку 2-НДФЛ то сумма "не удержанного" налога не формируется.
Есть какое-то решение для задания инв.номера или перевода в индивидуальную карточку для карточек с типом "Групповая" и с чекером "Содержит групповой инвентарный объект"?
Есть ли возможность добавлять другие "виды" уведомлений в программе?
Например предстоящие отпуска у сотрудников согласно графику отпусков.
NABOKIKH wrote:Преднаполненный шаблон СбербанкXML вроде должен подходить

Для Альфа-банка выгрузка СбербанкXML актуальна?
Бухгалтерия прислала описание формата ,а там формат файла - .XLS, .XLSX
Есть кто отправляет в Альфу?
ESINA wrote:Как раньше отправляли?

Расчет ЭЛН сотрудники заполняли на портале ФСС. А реестр на оплату отправляли через Такском.
Первый раз отправляется реестр ЭЛН из Паруса.
Организация является филиалом головной организации:ИНН общий, КПП разные.
Код подчиненности заканчивается действительно на "2", но оно не является обособленным подразделением -дополнительного кода подчиненности нет.
Сертификаты используются свои.

Статус: 0 - Реестр не загружен
Сообщение от сервиса: Ошибки ФЛК при проверке ЭЛН 910024373429
Номер ЛН: 910024373429. Хэш: . Состояние ЛН: . Cтатус обработки: 0. Номер строки: 1. Список ошибок:
ELR_1620: Регистрационный номер страхователя должен содержать дополнительный код обособленного подразделения, так как код подчиненности заканчивается на "2"

Операция прервана


Подскажите как быть?
RUSSEVAS wrote:Была такая же проблема. Сравнил данные сертификата и отправителя. Разница была в том, что в новом сертификате в ИНН организации убрали два нуля
в начале. В настройках отправки в ФСС в Парусе поставил чек "не добавлять нули" и все прошло

Спасибо, все получилось . Поставил галку "Не заполнять ИНН до 12 знаков" в разделе "Настройка системная Реестров выплат Covid-19"
Странно что на ГЛ об этом не знают, не смогли помочь
Делаю настройку отправки реестра
при отправке выдает сообщение

Обработка реестров...
Данные для отправки подготовлены, при отправке будут использованы указанные сертификаты
URI сервиса: https://docs.fss.ru/ws-quarantine/api/soap/QuarantineStatementServicePorts (SOAP 1.1)
Отправка сведений в Фонд...
ОО "ФИЛИАЛ ЛРЦ"
Ошибка вызова сервиса передачи/получения данных. Проверьте соответствие данных отправителя в запросе и сертификате.
* в Parus.Common.WebServices.Protocols.Soap.SoapMessageResponse.GetReturnValue[T]()
в Parus.Business.SalaryCalculation.DecryptMessageProcessor.DecryptedRawMessage.Parus.Common.WebServices.IMessageResponse.GetReturnValue[T]()
в Parus.Common.WebServices.Protocols.Soap.SoapMessageResponse.ReadResponse(ServiceMessage msg)
в Parus.Business.SalaryCalculation.QssWrapMessageResponse.ProcessMessage(ServiceMessage& message)
в Parus.Common.WebServices.ServiceInvoker.InvokeService[TI,TR](Uri svcUri, String method, Object[] args)
в Parus.Business.SalaryCalculation.SendSpSocToServFssForm.ThreadTask()
Операция прервана

В чем проблема?
ШФ по КВР 244 указан в счете 230226 , ШФ по квр 130 указан в счете 220531

Форма Форма 0503737-33н_ред243н_2019
*8
=SelAccFromBase(m.cVFO, "2053",,, @nCol8Row040, "OBCR;OBDB",, "302,30406")
=SelAccFromBase(m.cVFO, "2093",,, @nCol8Row040, "OBCR;OBDB",, "30306,30403,30406")
Сумма попадают в отчет.


Форма 0503737-33н_ред81н_2021
*8
=SelAccFromBase(m.cVFO, "2053",,, @nCol8Row040, "OBCR;OBDB",, "302,30406",,,, 1)
=SelAccFromBase(m.cVFO, "2093",,, @nCol8Row040, "OBCR;OBDB",, "30403,30406",,,, 1)
Сумма не попадет в отчет.
Добавился параметр в строки ",,,, 1" , Без этого параметра все собирается.
Что ищется с помощью этого параметра?
GASENKO wrote:если бы Вы указали, с какой конкретно проводкой возникла проблема.

проводка 230226-220531.
В графу 8 раздела доходов "Некассовые операции" не попадают суммы по шаблону "Форма 0503737-33н_ред81н_2021", по шаблону "Форма 0503737-33н_ред243н_2019" попадают за тот же период .
Что изменилось в порядке формирования этой графы?
При импорте ИК из П7, создаются "Групповые карточки" с количеством 1 и признаком "Содержит групповой объект", с пустым инвентарным номером.
Это карточки ОС-Э с количеством 1 ,но первоначально на карточках было количество более 1. Потом было внутреннее перемещение на другого МОЛ. Но момент импорта в истории количество осталось 1.
Подскажите как сделать , чтобы такие карточки перенеслись как индивидуальные с количеством 1?
Такой вариант теперь не проходит
ANDERS wrote:Вообщем решил проблему.
Нужно зайти в групповую карточку на закладку "Состав" , ПОСТАВИТЬ ГАЛКУ НАПРОТИВ ОБЪЕКТА. И нажать->"Изменить" потом нажать "ОК".
Чекер "Содержит групповой инвентарный объект" исчезнет.
После этого делаем перевод в индивидуальные, и потом правим инв.номер



Делаю "Справку с места работы" на основе "Справка о зарплате" (которая с заработком).
Подскажите как вытащить номер и дату приказа о приеме, т.е первоначальный приказ на прием?
Планируется создание этой формы с соответствующей выгрузкой в XML?
Спасибо за разъяснения
Раздел Кадры/Табели.
Работники отдела кадров используют этот раздел для печати табелей по подразделениям. Иногда есть необходимость исправить табель, т.е сделать корректировку.
При создании нового выдается ошибка "Невозможно использовать подразделение Лаборатория, так как оно уже используется в другом табеле на этот год и месяц"
Как делать корректировку (чтобы была хроника)или это не предусмотрено ПП?
NABOKIKH wrote:В приведенном Вами тексте указано, что такой бл вносить не нужно совсем в журнал больничных листов и пособий:
Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена

Это если БЛ находится внутри периода отпуска. Как быть с БЛ который заканчивается через несколько дней после окончания отпуска? Этот больничный нужно подать в ФСС чтобы сотруднику оплатили дни, после отпуска.
Как ФСС узнает, что сотрудник в отпуске и надо оплачивать только дни после отпуска?
Добрый день, согласно письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 апреля 2020 г. № 14-2/В-393 при больничном по карантину не продлевается отпуск.
Подскажите какие настройки в каком разделе надо сделать , чтобы только при БЛ по карантину не продлевался отпуск?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 апреля 2020 г. № 14-2/В-393 О продлении ежегодного оплачиваемого отпуска, совпавшего с периодом временной нетрудоспособности
29 апреля 2020
Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты российской Федерации рассмотрел в пределах компетенции обращение от 1 апреля 2020 г. N 996-ТЗ по вопросу возможности продления ежегодного оплачиваемого отпуска, совпавшего с периодом временной нетрудоспособности, и сообщает.

В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника.

Согласно пункту 2 статьи 1.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" страховым случаем по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством признается временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы (за исключением временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и в других случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона N 255-ФЗ.

Из этого следует, что обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работника вследствие заболевания или травмы.

Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена, в связи с этим считаем, что временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 124 Кодекса.

Директор
Департамента оплаты труда,
трудовых отношений и
социального партнерства
 
Индекс форума » Профиль для ANDERS » Сообщения, отправленные пользователем ANDERS
Перейти: